Orden de Compra. Nº
953-254-SE24
"
Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Se
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
953-254-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Se
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
953-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T.
60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 744 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T.
60.511.040-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 350
Comuna
La Serena
Impuesto
105751,15
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Especificaciones del Servicio
Servicios de fotocopiados ejecutados durante septiembre 2024, conforme a lo establecido en Conv. Sum. Lic. 953-3-LE24.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social
COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T.
78.433.600-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/24 - 30/09/24, contador inicial 6.208, contador final 8.920, Nro. de Copias Periodo 2.712. Equipo Serie 4GJ00665.
$ 103.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.256
$ 103.256
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/24 - 30/09/24. Contador inicial B/N 2.057, contador final 2.610, Nro. Copias Periodo 553.Contador inicial Color 3.353, contador final 4.773, Nro. Copias Periodo 1.420 Eqpo. Serie 3DY004490
$ 179.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.649
$ 179.649
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/24 - 30/09/24, contador inicial 10.845, contador final 12.406 Nro. de Copias Periodo 1.561 Equipo Serie 22Y01210.
$ 88.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.293
$ 88.293
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/24 - 30/09/24, contador inicial 27.178, contador final 30.057, Nro. de Copias Periodo 2.879. Equipo Serie 22Y01191.
$ 105.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.427
$ 105.427
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/24 - 30/09/24, contador inicial 10.973, contador final 11.893, Nro. de Copias Periodo 920. Equipo Serie 22Y01209.
$ 79.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.960
$ 79.960
Total Neto
$ 556.585
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.751
TOTAL OC
$ 662.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.