Orden de Compra. Nº953-269-SE25 "Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Se"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-269-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Se
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 471 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 132434,18
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicios ejecutados durante septiembre 2025, bajo lo establecido en el convenio de suministro Lic. 953-3-LE24.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T. 78.433.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/25 - 30/09/25, contador inicial 54.376, contador final 58.479, Nro. de Copias Periodo 4.103 Equipo Serie 4GJ00665. $ 121.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.339 $ 121.339
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/25 - 30/09/25. Contador inicial B/N 10.424 contador final 10.877 Nro. Copias Periodo 453 Contador inicial Color 225.523 contador final 28.855 Nro. Copias Periodo 3.332 Eqpo. Serie 3DY004490 $ 298.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.805 $ 298.805
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/25 - 30/09/25, contador inicial 31.390 contador final 33.838 Nro. de Copias Periodo 2.448 Equipo Serie 22Y01210. $ 99.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.824 $ 99.824
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/25 - 30/09/25, contador inicial 83.530 contador final 85.299, Nro. de Copias Periodo 1.769 Equipo Serie 22Y01191. $ 90.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.997 $ 90.997
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/09/25 - 30/09/25, contador inicial 30.004, contador final 31.393, Nro. de Copias Periodo 1.389 Equipo Serie 22Y01209. $ 86.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.057 $ 86.057
Total Neto $ 697.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.434
TOTAL OC $ 829.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.