Orden de Compra. Nº953-291-SE23 "Serv. Aseo y Apoyo Of. La Serena 2/4"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-291-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo y Apoyo Of. La Serena 2/4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-23-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 816 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pagos mensuales conforme a lo establecido en el proceso de la licitación ID 953-23-LP23.
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 1018400
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicios a ejecutarse conforme a lo establecido en el proceso de la licitación ID 953-23-LP23 y a las coordinaciones pertinentes con nuestro Dpto. de Adm. y Finanzas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMASE G.V.R
Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND
R.U.T. 13.425.455-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMASE G.V.R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios Integrales de Aseo, Cafetería, para el edificio institucional de la Delegación Presidencial Región de Coquimbo, ubicado en Arturo Prat N° 350, comuna de La Serena, por un periodo de 24 meses. Formalizado en cuatro (4) Ordenes de Compras 2023, 2024 y 2025. Servicios integrales de Aseo y Apoyo Cafetería Gabinete, conforme a establecido en el proceso licitatorio ID 953-23-LP23. Por un periodo de 24 meses y cuyo Valor Total Bruto es de $84.252.000.-, Orden de Compra 2/4, Noviembre -Diciembre 2023 $6.378.400.- $ 5.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360.000 $ 5.360.000
Total Neto $ 5.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.018.400
TOTAL OC $ 6.378.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.