Orden de Compra. Nº953-297-SE25 "Serv. FotocopServ. Fotocopiadoras DPR Cqbo. 953-3-"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-297-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Serv. FotocopServ. Fotocopiadoras DPR Cqbo. 953-3-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 104115,82
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicios ejecutados durante el periodo de Octubre 2025, conforme a lo estipulado en el convenio de suministros ID 953-3-LE24.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T. 78.433.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/10/25 - 31/10/25, contador inicial 58.479, contador final 61.301, Nro. de Copias Periodo 2.822 Equipo Serie 4GJ00665. $ 104.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.686 $ 104.686
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/10/25 - 31/10/25. Contador inicial B/N 10.877 contador final 11.069 Nro. Copias Periodo 192 Contador inicial Color 28.855 contador final 29.970 Nro. Copias Periodo 1.115 Eqpo. Serie 3DY04490 $ 155.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.741 $ 155.741
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/10/25 - 31/10/25, contador inicial 33.838 contador final 35.489 Nro. de Copias Periodo 1.651 Equipo Serie 22Y01210. $ 89.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.463 $ 89.463
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/10/25 - 31/10/25, contador inicial 85.299 contador final 88.702, Nro. de Copias Periodo 3.403 Equipo Serie 22Y01191. $ 112.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.239 $ 112.239
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/10/25 - 31/10/25, contador inicial 31.393, contador final 32.766, Nro. de Copias Periodo 1.373 Equipo Serie 22Y01209. $ 85.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.849 $ 85.849
Total Neto $ 547.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.116
TOTAL OC $ 652.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.