Orden de Compra. Nº
953-417-SE25
"
Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Dic
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
953-417-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Dic
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
953-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T.
60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 663 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T.
60.511.040-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 350
Comuna
La Serena
Impuesto
105692,25
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Especificaciones del Servicio
Servicios ejecutados durante el periodo de diciembre 2025, conforme a lo estipulado en el convenio de suministros ID 953-3-LE24.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social
COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T.
78.433.600-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 63.883, contador final 66.010, Nro. de Copias Periodo 2.127 Equipo Serie 4GJ00665.
$ 95.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.651
$ 95.651
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25. Contador inicial B/N 12.325 contador final 12.941 Nro. Copias Periodo 616 Contador inicial Color 32.341 contador final 363.864 Nro. Copias Periodo 1.523 Eqpo. Serie 3DY04490
$ 186.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.957
$ 186.957
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 37.608 contador final 39.409 Nro. de Copias Periodo 1.797 Equipo Serie 22Y01210.
$ 91.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.361
$ 91.361
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 91.684 contador final 94.108, Nro. de Copias Periodo 2.424 Equipo Serie 22Y01191.
$ 99.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.512
$ 99.512
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.
Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 35.152, contador final 36.290, Nro. de Copias Periodo 1.138 Equipo Serie 22Y01209.
$ 82.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.794
$ 82.794
Total Neto
$ 556.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.692
TOTAL OC
$ 661.967
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.