Orden de Compra. Nº953-417-SE25 "Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Dic"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-417-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Dic
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 663 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 105692,25
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicios ejecutados durante el periodo de diciembre 2025, conforme a lo estipulado en el convenio de suministros ID 953-3-LE24.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T. 78.433.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 63.883, contador final 66.010, Nro. de Copias Periodo 2.127 Equipo Serie 4GJ00665. $ 95.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.651 $ 95.651
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25. Contador inicial B/N 12.325 contador final 12.941 Nro. Copias Periodo 616 Contador inicial Color 32.341 contador final 363.864 Nro. Copias Periodo 1.523 Eqpo. Serie 3DY04490 $ 186.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.957 $ 186.957
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 37.608 contador final 39.409 Nro. de Copias Periodo 1.797 Equipo Serie 22Y01210. $ 91.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.361 $ 91.361
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 91.684 contador final 94.108, Nro. de Copias Periodo 2.424 Equipo Serie 22Y01191. $ 99.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.512 $ 99.512
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/25 - 31/12/25, contador inicial 35.152, contador final 36.290, Nro. de Copias Periodo 1.138 Equipo Serie 22Y01209. $ 82.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.794 $ 82.794
Total Neto $ 556.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.692
TOTAL OC $ 661.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.