Orden de Compra. Nº953-437-SE23 "Adquisición 10.000 litros diésel C.F.A.N."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-437-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 10.000 litros diésel C.F.A.N.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1081 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 2466806,86
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2023
TítuloDescripción
Entrega de combustibleEntregar los 10 m3 de diésel en las instalaciones del Complejo Fronterizo Agua Negra
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
R.U.T. 78.463.250-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel10000Litro10.000 de diésel para la generación eléctrica del Complejo Fronterizo Agua NegraTRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA. entrega de combustibles en las instalaciones fronterizas de Agua Negra $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800.000 $ 11.800.000
Total Neto $ 11.800.000
Descuento $ 221.006
Cargos $ 1.404.200
IVA  19  % $ 2.466.807
TOTAL OC $ 15.450.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.