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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
953-437-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición 10.000 litros diésel C.F.A.N. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
60.511.040-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 350 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
2466806,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2023 |
| Entrega de combustible | Entregar los 10 m3 de diésel en las instalaciones del Complejo Fronterizo Agua Negra |
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Proveedor |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
78.463.250-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 10000 | Litro | 10.000 de diésel para la generación eléctrica del Complejo Fronterizo Agua Negra | TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA. entrega de combustibles en las instalaciones fronterizas de Agua Negra |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.800.000
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$ 11.800.000
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Total Neto
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$ 11.800.000
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Descuento
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$ 221.006
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Cargos
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$ 1.404.200
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IVA 19 %
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$ 2.466.807
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$ 15.450.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.