Orden de Compra. Nº953-508-SE24 "Adq. Combustible Diesel Generadores CFAN Lic. 953-32-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-508-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adq. Combustible Diesel Generadores CFAN Lic. 953-32-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-32-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1144 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 2347058,78316
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicio y adquisición a entregarse conforme lo establecido en el proceso licitatorio ID 953-32-LE24 y a las coordinaciones pertinentes con la administración del Complejo Fronterizo Agua Negra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
R.U.T. 78.463.250-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel8403,3612UnidadAdquisición de 10.000 litros de diésel para las necesidades del Complejo Fronterizo Agua Negra.DISTRIBUIDOR DIRECTO DE ENAP, CAMION CERTIFICADO CON CUENTA LITROS , TICKET DE DESCARGA HOJA DE SEGURIDAD Y ANALISIS DEL PETROLEO DESCARGADO . ENTREGA 1 DIA CON OC APROBADA. $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.352.941 $ 12.352.941
Total Neto $ 12.352.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.347.059
TOTAL OC $ 14.700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.