Orden de Compra. Nº953-520-SE24 "Serv.Fotocopiadoras DPR Cqbo.Lic.953-3-LE24 Dic.24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-520-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv.Fotocopiadoras DPR Cqbo.Lic.953-3-LE24 Dic.24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1157 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 130273,69
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicios ejecutados mediante convenio de suministro Lic. 953-3-LE24 y que corresponden al mes de diciembre 2024.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T. 78.433.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/24 - 31/12/24, contador inicial 16.663, contador final 18.956 Nro. de Copias Periodo 2.293 Equipo Serie 22Y01210. $ 97.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.809 $ 97.809
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/24 - 31/12/24, contador inicial 43.916, contador final 51.853, Nro. de Copias Periodo 7.937 Equipo Serie 22Y01191. $ 171.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.181 $ 171.181
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/24 - 31/12/24, contador inicial 16.270, contador final 18.816, Nro. de Copias Periodo 2.546. Equipo Serie 22Y01209. $ 101.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.098 $ 101.098
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/24 - 31/12/24, contador inicial 15.904, contador final 18.956, Nro. de Copias Periodo 3.052 Equipo Serie 4GJ00665. $ 107.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.676 $ 107.676
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/12/24 - 31/12/24. Contador inicial B/N 3931, contador final 4.708, Nro. Copias Periodo 777.Contador inicial Color 7.713, contador final 9.535 Nro. Copias Periodo 1.822 Eqpo. Serie 3DY004490 $ 207.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.887 $ 207.887
Total Neto $ 685.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.274
TOTAL OC $ 815.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.