|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
953-529-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Cafeteria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Intendencia IV Región |
|
Razón Social |
Intendencia IV Región, Coquimbo
|
|
R.U.T. |
60.511.040-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia IV Región, Coquimbo
|
|
R.U.T. |
60.511.040-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 350 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
13680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 350 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRIO-EVENTOS |
|
Razón Social |
PRODUCTORA MAGALY BELTRAN BANADOS EMPRESA
|
|
R.U.T. |
76.063.252-K |
|
Sucursal |
TRIO-EVENTOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad | Servicio de Cafeteria | Servicio de Cafeteria |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.000
|
$ 72.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.680
|
|
$ 85.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.