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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
953-591-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Intendencia IV Región |
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Razón Social |
Intendencia IV Región, Coquimbo
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R.U.T. |
60.511.040-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia IV Región, Coquimbo
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R.U.T. |
60.511.040-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 350 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
44354 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGESTEC |
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Razón Social |
IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA
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R.U.T. |
76.241.351-5 |
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Sucursal |
IGESTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 300 | | (1008091 )LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO ERASER MATE AZUL UNIDAD 1026091 | (1008091) LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO ERASER MATE AZUL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.800
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$ 235.800
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Total Neto
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$ 235.800
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Descuento
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$ 2.358
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.354
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 277.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.