|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
953-67-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Contratación Servicio Extraordinario de Aseo CFAN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
60.511.040-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 350 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
606722,6889 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 350 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Horizonte Vertical |
|
Razón Social |
HORIZONTE VERTICAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.483.686-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Horizonte Vertical |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Contratación Servicio Extraordinario de Aseo, Fumigación y Aplicación de Sanitización de dependencias centrales. áreas verdes, plazoletas y administración permanente de dependencias interiores del CFAN. | 1.- Limpieza profunda instalaciones:
Servicio se realiza de la misma forma que el servicio de limpieza previo a la apertura del complejo.
2.- Sanitizar, desratizar y fumigación extraordinaria, colocando más cebos (20)
|
$ 3.193.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.193.277
|
$ 3.193.277
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.193.277
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 606.723
|
|
$ 3.800.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.