|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
954825-1581-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
erp TD (CD) Rollo papel Engomado Folio 23344 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
|
|
R.U.T. |
61.607.301-k |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Ricardo Vicuña 147 |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
128250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ricardo Vicuña 147 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MULTIGRAFICA CREACION |
|
Razón Social |
AURELIO SEBASTIAN SEPULVEDA INOSTROZA
|
|
R.U.T. |
6.982.586-9 |
|
Sucursal |
MULTIGRAFICA CREACION |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 150 | Unidad no definida | Rollos Papel engomado (500-0084) | Rollos Papel engomado (500-0084) |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 675.000
|
$ 675.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 675.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 128.250
|
|
$ 803.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.