|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
955-130-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FAENA PROY. BID R.N.LAGUNA TORCA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
1090-26-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
ARGOMEDO N°380 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
29014,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARGOMEDO N°380 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Agroveterinaria el Arriero |
|
Razón Social |
Archibaldo Quiroz de la Rosa
|
|
R.U.T. |
8.334.878-k |
|
Sucursal |
Agroveterinaria el Arriero |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141703
| Boquillas de ducha | 1 | Unidad no definida | | DUCHA PLASTICA CROMADA |
$ 7.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.690
|
$ 7.690
|
11151512
| Fibras de vidrio | 8 | Unidad | | VIDRIO CATEDRAL 48x42 CMS. |
$ 2.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.120
|
$ 23.120
|
47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 9 | Unidad | | PORTA TOALLA DE ALUMINIO |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.820
|
$ 17.820
|
47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 9 | Unidad | | PORTA CONFORT DE ALUMINIO |
$ 4.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.410
|
$ 40.410
|
47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 9 | Unidad | | PAPELERO ALUMINIO |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.910
|
$ 35.910
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | | ESPEJO 60x60 |
$ 13.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.800
|
$ 13.800
|
39111503
| Dispositivos de pared | 2 | Unidad | | APLIQUE PARA BAÑO |
$ 2.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.960
|
$ 5.960
|
39101601
| ampolletas halógenas | 20 | Unidad | | AMPOLLETA PARA BAÑO |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 152.710
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.015
|
|
$ 181.725
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.