Orden de Compra. Nº955-130-SE09 "MATERIALES DE FAENA PROY. BID R.N.LAGUNA TORCA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 955-130-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FAENA PROY. BID R.N.LAGUNA TORCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1090-26-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Provincial Curicó
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Merced N° 130.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación ARGOMEDO N°380
Comuna Curicó
Impuesto 29014,9
Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO N°380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agroveterinaria el Arriero
Razón Social Archibaldo Quiroz de la Rosa
R.U.T. 8.334.878-k
Sucursal Agroveterinaria el Arriero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141703
Boquillas de ducha1Unidad no definida DUCHA PLASTICA CROMADA $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
11151512
Fibras de vidrio8Unidad VIDRIO CATEDRAL 48x42 CMS. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.120 $ 23.120
47131710
Dispensadores de papel higiénico9Unidad PORTA TOALLA DE ALUMINIO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
47131710
Dispensadores de papel higiénico9Unidad PORTA CONFORT DE ALUMINIO $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.410 $ 40.410
47121702
Envases para residuos o forros rígidos9Unidad PAPELERO ALUMINIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.910
14111509
Artículos de papelería1Unidad ESPEJO 60x60 $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
39111503
Dispositivos de pared2Unidad APLIQUE PARA BAÑO $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
39101601
ampolletas halógenas20Unidad AMPOLLETA PARA BAÑO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 152.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.015
TOTAL OC $ 181.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.