Orden de Compra. Nº955-18-SE12 "MATERIALES LAGUNA TORCA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 955-18-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LAGUNA TORCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1090-26-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Provincial Curicó
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Argomedo 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación ARGOMEDO N°380
Comuna Curicó
Impuesto 5747,88
Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO N°380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agroveterinaria el Ariero
Razón Social ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ DE LA ROSA
R.U.T. 8.334.878-k
Sucursal Agroveterinaria el Ariero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento8Unidad no definidaSACOS DE CEMENTOSACOS DE CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.252
Total Neto $ 30.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.748
TOTAL OC $ 36.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.