|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
955-65-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para mejoramiento P.N. Radal 7 tazas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
1090-26-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
VII Región - Provincial Curicó |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Argomedo 380 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
ARGOMEDO N°380 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
34103,765 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARGOMEDO N°380 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-04-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Agroveterinaria el Ariero |
|
Razón Social |
ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ DE LA ROSA
|
|
R.U.T. |
8.334.878-k |
|
Sucursal |
Agroveterinaria el Ariero |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad no definida | Polines impregnados 2,44 mtrs. y 4" calibrados | Polines impregnados 2,44 mtrs. y 4" calibrados |
$ 3.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 144.200
|
$ 144.200
|
44122107
| Grapas | 10 | kilogramo | Grapas | Grapas |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.130
|
$ 15.126
|
31162003
| Clavos de acabado | 15 | kilogramo | Clavos de 5" | Clavos de 5" |
$ 1.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.175
|
$ 20.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 179.494
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.104
|
|
$ 213.598
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.