Orden de Compra. Nº955084-252-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 955084-10-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 955084-252-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 955084-10-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 955084-10-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Administración Interna
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Seminario s/n - EX Hospital de Puerto montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación EGAÑA N° 85
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9412269,59
Dirección de Envío de la Factura EGAÑA N° 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
R.U.T. 99.017.000-2
Sucursal SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadSERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ - LICITACIÓN 955084-10-LP18 - VALOR TOTAL A PAGAR EN 4 CUOTAS.SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A $ 49.538.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.538.261 $ 49.538.261
Total Neto $ 49.538.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.412.270
TOTAL OC $ 58.950.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.