Orden de Compra. Nº956-1073-SE15 "Adq. 956-70-L115, Centro de Sangre, Res. 3056, O/C Int: 466"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-1073-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Adq. 956-70-L115, Centro de Sangre, Res. 3056, O/C Int: 466
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-70-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 28044
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ADHESIVOS LSP LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ADHESIVOS LSP LTDA.
R.U.T. 76.363.923-1
Sucursal COMERCIALIZADORA ADHESIVOS LSP LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122702
Cintas de etiquetado36UnidadCinta de Etiquetado. Detalles y especificaciones en resolución y archivos anexos. Completar y adjuntar Formularios Nº 1 y 2. Cintas de etiquetado medida 110x450mts., cera out origen USA, despacho 5 dias habiles despues de aceptada orden de compra, flete incluido $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600
Total Neto $ 147.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.044
TOTAL OC $ 175.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.