Orden de Compra. Nº956-12-SE20 "Servicios de Esterilización de Instrumental, Id 956-24-LP18, Diciembre 2019, CEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-12-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Esterilización de Instrumental, Id 956-24-LP18, Diciembre 2019, CEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-24-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 94940,625
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A.
Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A
R.U.T. 77.497.400-8
Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101706
Servicios sanitarios tradicionales2437,5LitroServicios de Esterilizacion de instrumental medico-odontologico por cada litro, en autoclave a vapor segun especificaciones técnicas. Ítem 22.12.999.018 Otros Recuerde registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII, de lo contrario el sistema RECHAZARA la factura.Valor Unitario Neto por cada litro a esterilizar de 205. Valor Unitario por cada litro a esterilizar de $243,95, Impuestos incluidos. CEO; Diciembre del 2019 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.688 $ 499.688
Total Neto $ 499.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.941
TOTAL OC $ 594.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.