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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
956-129-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Id 956-118-LR24 Servicio Aseo Limpieza y Desinfeccion, vigencia 12 meses, CST |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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956-118-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.606.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
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Comuna |
78
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Impuesto |
6087600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDY FULL SERVICE |
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Razón Social |
SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.662.712-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDY FULL SERVICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | servicios de Aseo, Limpieza y desinfección, Id 956-118-LR24, al oferente SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L., Rut: 76.662.712-9, con una vigencia de la contratación de 12 meses, considerando valor un valor mensual de $43.423.100, total de la contratación $521.077.200, valor Impuestos Incluidos | Item N°2.1 Centro de Sangre y Tejidos
03 Operarios (Incluye Colecta, 36 m2)
899 m2
Valor Unitario Neto $2.670.000
Valor Total Neto $32.040.000 |
$ 2.670.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.040.000
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$ 32.040.000
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Total Neto
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$ 32.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.087.600
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$ 38.127.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.