Orden de Compra. Nº
956-1924-SE23
"
Id 956-10-LE23 Mantenimiento correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hosp del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia SAMU, Item N°07 HSJC, Cotización N°201 del 05/12/23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
956-1924-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Id 956-10-LE23 Mantenimiento correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hosp del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia SAMU, Item N°07 HSJC, Cotización N°201 del 05/12/23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
956-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T.
61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Brasil N° 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12713
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T.
61.606.500-9
Dirección de Facturación
Av. Brasil N° 1435
Comuna
Valparaíso
Impuesto
95239,209354
Dirección de Envío de la Factura
Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marco A. Rifo Amarales
Razón Social
MARCO ANTONIO RIFO AMARALES
R.U.T.
9.861.030-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Marco A. Rifo Amarales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu
2
Unidad
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25
Item N°8 Clip Equipo Portátil Importado 0.41 UF Cotizacion N°201 del 05/12/23 UF $36.588,21 al 05/12/23
$ 15.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.002
$ 30.002
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu
1
Unidad
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25
Item N°1 Cargadores de Baterías Equipo Portátil (Motorola) Importado 3.35 UF Cotizacion N°201 del 05/12/23 UF $36.588,21 al 05/12/23
$ 122.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.571
$ 122.571
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu
1
Unidad
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25
Item N°12 Micrófono equipo portátil Importado 2.12 UF Cotizacion N°201 del 05/12/23 UF $36.588,21 al 05/12/23
$ 77.567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.567
$ 77.567
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu
1
Unidad
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25
Item N°22 Reprogramar frecuencias equipo de Radio móviles Importado 0.68 UF Cotizacion N°201 del 05/12/23 UF $36.588,21 al 05/12/23
$ 24.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.880
$ 24.880
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu
1
Unidad
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25
Item N°2 Baterías Equipo Portátil (Motorola) Importado 4.27 UF Cotizacion N°201 del 05/12/23 UF $36.588,21 al 05/12/23
$ 156.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.232
$ 156.232
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu
3
Unidad
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25
Item N°10 Potenciómetro/ Selector Equipo portátil Importado 0.82 UF Cotización N°201 del 05/12/23 UF $36.588,21 al 05/12/2023
$ 30.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.006
$ 90.007
Total Neto
$ 501.259
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.239
TOTAL OC
$ 596.498
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.