Orden de Compra. Nº956-194-SE26 "Prorroga Id 956-118-LR24 Servicio Aseo Limpieza y Desinfección, vigencia de 1 mes y 15 días Res ex 1019 Dirección SSVSA, CEO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-194-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Prorroga Id 956-118-LR24 Servicio Aseo Limpieza y Desinfección, vigencia de 1 mes y 15 días Res ex 1019 Dirección SSVSA, CEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-118-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3176
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 3043800
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDY FULL SERVICE
Razón Social SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.662.712-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDY FULL SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de limpieza de edificios15Díaservicios de Aseo, Limpieza y desinfección, Id 956-118-LR24, al oferente SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L., Rut: 76.662.712-9, Res Ex 1019 prorroga con una vigencia de la contratación de 1 mes y 15 días, considerando valor un valor mensual de $43.423.100, total de la contratación $65.134.650, valor Impuestos Incluidos Item N°1.1 CEO 03 Operarios 4.200 m2 Valor Unitario Neto $2.136.000 $ 71.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.000 $ 1.068.000
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Servicios de limpieza de edificios15Díaservicios de Aseo, Limpieza y desinfección, Id 956-118-LR24, al oferente SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L., Rut: 76.662.712-9, Res Ex 1019 prorroga con una vigencia de la contratación de 1 mes y 15 días, considerando valor un valor mensual de $43.423.100, total de la contratación $65.134.650, valor Impuestos Incluidos Item N°1.1 Dirección SSVSA 09 Operarios 4.200 m2 (Incluye CEO) Valor unitario neto $8.544.000 $ 284.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.272.000 $ 4.272.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Messervicios de Aseo, Limpieza y desinfección, Id 956-118-LR24, al oferente SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L., Rut: 76.662.712-9, con una vigencia de la contratación de 12 meses, considerando valor un valor mensual de $43.423.100, total de la contratación $521.077.200, valor Impuestos IncluidosItem N°1.1 Dirección SSVSA 09 Operarios 4.200 m2 (Incluye CEO) Valor unitario neto $8.544.000 $ 8.544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544.000 $ 8.544.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Messervicios de Aseo, Limpieza y desinfección, Id 956-118-LR24, al oferente SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L., Rut: 76.662.712-9, con una vigencia de la contratación de 12 meses, considerando valor un valor mensual de $43.423.100, total de la contratación $521.077.200, valor Impuestos IncluidosItem N°1.1 CEO 03 Operarios 4.200 m2 Valor Unitario Neto $2.136.000 $ 2.136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.000 $ 2.136.000
Total Neto $ 16.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.043.800
TOTAL OC $ 19.063.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.