Orden de Compra. Nº956-2159-SE13 "Servicio Traslado Aereo J. Fdez; S. Ing."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-2159-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio Traslado Aereo J. Fdez; S. Ing.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA.
Razón Social AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LIMITADA
R.U.T. 78.080.940-K
Sucursal AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111503
Viajes o arriendos en vuelos chárteres2Unidad• Traslado Aéreo de personas desde y hacia Isla Juan Fernandez: Correspondiente al transporte de personas desde algún aeropuerto o aeródromo de las regiones V o Metropolitana según especificaciones técnicas.Nota: Se requiere orden de compra y recepcion conforme, adjunta a la factura a enviar por parte del proveedor, para proceder al pago respectivo. $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 550.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.