Orden de Compra. Nº956-2311-SE12 "Adq. 956-271-L112, Centro de Sangre, Res. 3388, O/C Int: 1.365 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-2311-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Adq. 956-271-L112, Centro de Sangre, Res. 3388, O/C Int: 1.365
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-271-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 255550
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Sucursal Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221510
Gorras deportivas100UnidadJockeys. Detalles en archivos adjuntos. Indicar especificaciones completas de lo ofertado y plazo de entrega.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10000UnidadDulces. Detalles en archivos adjuntos. Indicar especificaciones completas de lo ofertado y plazo de entrega.  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10000UnidadDulces. Detalles en archivos adjuntos. Indicar especificaciones completas de lo ofertado y plazo de entrega.  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
60121115
Confetis de plástico o papel4000UnidadGlobo (incluye porta globo y varilla). Detalles en archivos adjuntos. Indicar especificaciones completas de lo ofertado y plazo de entrega.  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
60121115
Confetis de plástico o papel6000UnidadGlobo (incluye porta globo y varilla). Detalles en archivos adjuntos. Indicar especificaciones completas de lo ofertado y plazo de entrega.  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
Total Neto $ 1.345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.550
TOTAL OC $ 1.600.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.