Orden de Compra. Nº
956-286-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 956-19-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
956-286-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 956-19-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T.
61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4482 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T.
61.606.500-9
Dirección de Facturación
Av. Brasil N° 1435
Comuna
Valparaíso
Impuesto
22,7164
Dirección de Envío de la Factura
Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lemontech
Razón Social
LEMONTECH SPA
R.U.T.
99.511.620-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lemontech
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43232408
Software de desarrollo de plataforma Web
1
Unidad
registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (Sin Observaciones adicionales, letras, numeros, signos, espacios, etc), de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC validamente emitida (se adjuntan documentos GUIA DE INGRESO DE FACTURAS y FACTURA SII COMO AGREGAR OC). SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”
Implementación Programa LeyKarin CT
UF 10,00
UF 0,00
UF 0,00
UF 10,0000
UF 10,0000
43232408
Software de desarrollo de plataforma Web
12
Mes
registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (Sin Observaciones adicionales, letras, numeros, signos, espacios, etc), de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC validamente emitida (se adjuntan documentos GUIA DE INGRESO DE FACTURAS y FACTURA SII COMO AGREGAR OC). SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”
Departamento Fiscalía Administrativa Programa LeyKarin CT Cantidad 250 Valor unitario Neto mensual 9,13UF Valor total neto 109,5 UF
UF 9,13
UF 0,00
UF 0,00
UF 109,5600
UF 109,5600
Total Neto
UF 119,5600
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 22,7164
TOTAL OC
UF 142,2764
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.