Orden de Compra. Nº956-472-CM18 "Convenio Marco, Rep. Bodega, O/C Int: 140 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-472-CM18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio Marco, Rep. Bodega, O/C Int: 140
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 170,7435
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akofast Ltda
Razón Social Comercializadora Akofast Limitada
R.U.T. 76.423.079-5
Sucursal Akofast Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 120 (1072612 )PENDRIVE KINGSTON 3.0 DT100G3 16GB UNIDAD 1093612(1072612) PENDRIVE KINGSTON 3.0 DT100G3 16GB UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 7,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 852,00 US$ 852,00
0
2239-7-lp14
 5 (1072578 )MOUSE GENIUS OPTICO NS-6015 USB NEGRO AZUL   UNIDAD 1093578(1072578) MOUSE GENIUS OPTICO NS-6015 USB NEGRO AZUL   UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,33 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 46,65 US$ 46,65
Total Neto US$ 898,65
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 170,74
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.069,39


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.