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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
956-5-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 956-2-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.606.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mar de Tesoros |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB
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R.U.T. |
76.484.784-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mar de Tesoros |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 12 | Mes | SERVICIOS SALA CUNA OFERENTE CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA E.I.R.L, Rut: 76.484.784-9, VIGENCIA DE LA CONTRATACION 12 MESES DESDE EL DIA 01 DE ENERO DEL 2026, FINALIZANDO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, POR UN MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE $6.960.000 | Contacto coordinación y recepción conforme patricia.barrerab@redsalud.gob.cl daniela.castillob@redsalud.gob.cl |
$ 580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.960.000
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$ 6.960.000
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Total Neto
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$ 6.960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.960.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.