Orden de Compra. Nº956-5-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 956-2-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-5-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 956-2-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 764
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mar de Tesoros
Razón Social CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB
R.U.T. 76.484.784-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mar de Tesoros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas12MesSERVICIOS SALA CUNA OFERENTE CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA E.I.R.L, Rut: 76.484.784-9, VIGENCIA DE LA CONTRATACION 12 MESES DESDE EL DIA 01 DE ENERO DEL 2026, FINALIZANDO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, POR UN MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE $6.960.000Contacto coordinación y recepción conforme patricia.barrerab@redsalud.gob.cl daniela.castillob@redsalud.gob.cl $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.000 $ 6.960.000
Total Neto $ 6.960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.960.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.