|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
956-538-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 956-1-L111, Formularios CEO, Int:122 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
956-1-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.606.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
5510 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Grafica Levante Limitada |
|
Razón Social |
GRAFICA LEVANTE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.561.430-7 |
|
Sucursal |
Grafica Levante Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 10 | Block | HOJA DIARIA ORTODONCIA, papel 2 tiro tinta negra, tamaño 20.5 x 26.2 cms., block 100x1. Indicar tamaños, materiales y plazos de entrega (OBLIGATORIO PARA EVALUAR) | HOJA DIARIA ORTODONCIA, papel 2 tiro tinta negra, tamaño 20.5 x 26.2 cms., block 100x1 |
$ 2.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.000
|
$ 29.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.510
|
|
$ 34.510
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.