Orden de Compra. Nº956-75-SE19 "Servicios de Mantención correctiva de los Grupos Electrógenos, Id 956-14-R118, Cotización N°03 del 04.01.19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-75-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Mantención correctiva de los Grupos Electrógenos, Id 956-14-R118, Cotización N°03 del 04.01.19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-14-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Pendiente Apertuta Presupuestaria 2019 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 200640
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor frank
Razón Social Frank Silva Reyes
R.U.T. 12.599.569-1
Sucursal frank
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico48Hora/HombreHORAS HOMBRE POR VISITA PARA PUESTA EN MARCHA DE LOS OCHO EQUIPOS, CONSIDERADOS EN LA LICITACION 04 H/H Mensuales, desde enero a Diciembre 2019 01 Equipo DSS 02 Equipos CS 01 Equipo TR 01 Equipo SAR 01 Equipo CDM 01 Equipo CPJ 01 Equipo CJMTEl servicio requerido corresponde al mantenimiento Preventivo y correctivo de los grupos electrógenos de establecimientos dependientes del SSVSA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000
Total Neto $ 1.056.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.640
TOTAL OC $ 1.256.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.