Orden de Compra. Nº957008-3-CM18 "Compra de 300 Fichas de Traslado Primarias"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 957008-3-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de 300 Fichas de Traslado Primarias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras 176
Comuna Santiago Centro
Impuesto 176928
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MALLEA IMPRESORES LTDA.
Razón Social MALLEA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 78.880.350-8
Sucursal MALLEA IMPRESORES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111806
2239-2-LP15
Formularios o cuestionarios comerciales300 (1223800 )FORMULARIO - 1249806(1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 28.800
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.928
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.108.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.