Orden de Compra. Nº957008-544-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-3-LQ19 (JUNIO 2019)"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 957008-544-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-3-LQ19 (JUNIO 2019)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 957008-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras N°176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 623 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras N°176
Comuna Santiago Centro
Impuesto 273410
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras N°176
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automottori
Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON
R.U.T. 6.989.602-2
Sucursal Automottori
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalServicio de mantención correctiva y repuestos para vehículos ambulancias marca Ford. (Junio 2019)Ver adjuntos. $ 1.439.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.000 $ 1.439.000
Total Neto $ 1.439.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.410
TOTAL OC $ 1.712.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.