Orden de Compra. Nº957008-682-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-5-LQ18 (Ptto. 10840)"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 957008-682-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-5-LQ18 (Ptto. 10840)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 957008-5-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras N°176
Comuna Santiago Centro
Impuesto 290017,71
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras N°176
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Freddy San Martin
Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO
R.U.T. 8.046.185-2
Sucursal Freddy San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCambio Correa de Accesorios, Discos de Freno Delanteros y Traseros, Pastillas de Freno Delanteras y Traseras y Polea CigüeñalServicio de mantención correctiva y repuestos de vehículos ambulancias marca Mercedes Benz. $ 1.526.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.409 $ 1.526.409
Total Neto $ 1.526.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.018
TOTAL OC $ 1.816.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.