Orden de Compra. Nº957008-778-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-5-LQ18 ( ppto.10952)"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 957008-778-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-5-LQ18 ( ppto.10952)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 957008-5-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras N°176
Comuna Santiago Centro
Impuesto 81727,36
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras N°176
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Freddy San Martin
Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO
R.U.T. 8.046.185-2
Sucursal Freddy San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidadcambio porta filtro de combustible,cambio polea aire acondicionado,cambio base tensor polea a/cServicio de mantención correctiva y repuestos de vehículos ambulancias marca Mercedes Benz. $ 430.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.144 $ 430.144
Total Neto $ 430.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.727
TOTAL OC $ 511.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.