Orden de Compra. Nº957008-882-CM18 "COMPRA ART.ESCRITORIO Y OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 957008-882-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART.ESCRITORIO Y OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras N°176
Comuna Santiago Centro
Impuesto 22275
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras N°176
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1322528 )PIZARRA BISILQUE CORCHO Y MAGNETICA 60X90 UNIDAD 1348650(1322528) PIZARRA BISILQUE CORCHO Y MAGNETICA 60X90 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.236 $ 16.236
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores460 (1166401 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD 1192573(1166401) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD; Código: L200211; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores189 (1008170 )LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA NEGRO BEPETE UNIDAD 1026170(1008170) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA NEGRO BEPETE UNIDAD; Código: L405245; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.443 $ 16.443
44121708
2239-4-LP14
Marcadores1 (1129120 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE VERDE UNIDAD 1151398(1129120) MARCADOR FULTONS PERMANENTE VERDE UNIDAD; Código: L385018; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182 $ 182
0
2239-4-LP14
 10 (1006110 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD 1024110(1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD; Código: R682302; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.530 $ 15.530
46111502
2239-4-LP14
Minas11 (1006362 )MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: L506380; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.431 $ 2.431
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas2 (1172091 )PILA DURACELL ALCALINA D GRANDE 4 PACK 1198103(1172091) PILA DURACELL ALCALINA D GRANDE 4 PACK; Código: P301033; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.780
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas5 (1006714 )PILA DURACELL C 2 UNIDADES 1024714(1006714) PILA DURACELL C 2 UNIDADES; Código: P300933; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas5 (1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995 $ 3.995
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma10 (1109348 )DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD 1129348(1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD; Código: T002470 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
44122010
2239-4-LP14
Divisores15 (1006902 )SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES CARTULINA SATINADO UNIDAD 1024902(1006902) SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES CARTULINA SATINADO UNIDAD; Código: R397965; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44122010
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Divisores10 (1247138 )SEPARADOR RHEIN INDICE A-Z CARTA - OFICIO UNIDAD 1273152(1247138) SEPARADOR RHEIN INDICE A-Z CARTA - OFICIO UNIDAD ; Código: R302624; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.530 $ 6.530
44121618
2239-4-LP14
Tijeras4 (1165422 )TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.568 $ 4.568
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1007228 )BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 X 13 CM UNIDAD 1025228(1007228) BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 X 13 CM UNIDAD; Código: P180126; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407 $ 407
Total Neto $ 118.422
Descuento $ 1.184
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.275
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.513


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.