Orden de Compra. Nº957865-183-CM20 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Derechos Humanos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 957865-183-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Derechos Humanos
Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos
R.U.T. 61.980.820-7
Dirección de Unidad de Compra MORANDE 107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 449 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos
R.U.T. 61.980.820-7
Dirección de Facturación MORANDE 107
Comuna
Impuesto 150118,43
Dirección de Envío de la Factura MORANDE 107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PRISA S A. - sucursal
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
JABÓN TREMEX AROMA LAVANDA 5 L 2 UNIDADES3 (1638324) JABÓN TREMEX AROMA LAVANDA 5 L 2 UNIDADES(1638324) JABÓN TREMEX AROMA LAVANDA 5 L 2 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 1155, PISO 7° $ 8.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.051 $ 24.051
0
2239-5-LR19
SILICONA PARA AUTO TEAM SILICONA LAVANDA 12 UNIDADES4 (1638664) SILICONA PARA AUTO TEAM SILICONA LAVANDA 12 UNIDADES(1638664) SILICONA PARA AUTO TEAM SILICONA LAVANDA 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 1155, PISO 7° $ 17.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.556 $ 68.556
0
2239-5-LR19
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO LIMPIAVIDRIOS GATILLO 670 ML 12 UNIDADES2 (1638152) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO LIMPIAVIDRIOS GATILLO 670 ML 12 UNIDADES(1638152) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO LIMPIAVIDRIOS GATILLO 670 ML 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 1155, PISO 7° $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
0
2239-5-LR19
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS50 (1639694) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS(1639694) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE TOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA 2 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 1155, PISO 7° $ 9.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.350 $ 458.350
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE EXCELLENCE JUMBO DOBLE HOJA ROLLO 250 M 6 ROLLOS20 (1656790) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE EXCELLENCE JUMBO DOBLE HOJA ROLLO 250 M 6 ROLLOS(1656790) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE EXCELLENCE JUMBO DOBLE HOJA ROLLO 250 M 6 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MONEDA 1155, PISO 7° $ 10.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.040 $ 219.040
Total Neto $ 789.997
Descuento $ 0
Cargos $ 100
IVA  19  % $ 150.118
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 940.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.