Orden de Compra. Nº958433-71-SE24 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMOS DESDE 958433-12-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958433-71-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMOS DESDE 958433-12-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 958433-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 339 Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación Antonio Varas 339 Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 539600
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 339 Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar Hernán
Razón Social ACRUX Y BCRUX SPA
R.U.T. 76.718.676-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oscar Hernán
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables5UnidadBATERIAS 4V, 5AH PARA REEMPLAZO PARA FANAL M650 PACK BATERIAS CARMANAH P/N: 57383DGTM.MM $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
45111602
Lámparas de proyección10UnidadLAMPARA HALOGENA 2500 WATTS P/N: HMI 2500W/EDGTMA $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
39101601
ampolletas halógenas30UnidadBOMBILLA INCANDESCENTE 12V/100W, T-3.5 P/N: 4060 0348DGTM.MM $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
Total Neto $ 2.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 539.600
TOTAL OC $ 3.379.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.