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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958433-71-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMOS DESDE 958433-12-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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958433-15-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
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R.U.T. |
61.102.014-7 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 339 Valparaíso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
539600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 339 Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2024 |
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Proveedor |
Oscar Hernán |
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Razón Social |
ACRUX Y BCRUX SPA
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R.U.T. |
76.718.676-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Oscar Hernán |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables | 5 | Unidad | BATERIAS 4V, 5AH PARA REEMPLAZO PARA FANAL M650 PACK BATERIAS CARMANAH
P/N: 57383 | DGTM.MM |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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45111602
| Lámparas de proyección | 10 | Unidad | LAMPARA HALOGENA 2500 WATTS
P/N: HMI 2500W/E | DGTMA |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400.000
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$ 1.400.000
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39101601
| ampolletas halógenas | 30 | Unidad | BOMBILLA INCANDESCENTE 12V/100W, T-3.5
P/N: 4060 0348 | DGTM.MM |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690.000
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$ 690.000
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Total Neto
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$ 2.840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 539.600
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$ 3.379.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.