|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
958479-109-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARGA MARITIMA ABR 2026 1080089-67-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1080089-67-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
|
|
R.U.T. |
61.980.720-0 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
19679,37008 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TABSA |
|
Razón Social |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A
|
|
R.U.T. |
82.074.900-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TABSA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 1 | Unidad | CARGA MARITIMA PUERTO WILLIAMS
NAVE: KAWESKAR
ABRIL 2026
PERIODO 04/36
OTM 77-22-78 | CARGA MARITIMA PUERTO WILLIAMS
NAVE: KAWESKAR
ABRIL 2026
PERIODO 04/36
OTM 77-22-78 |
$ 103.576,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 103.576
|
$ 103.576
|
|
|
Total Neto
|
$ 103.576
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.679
|
|
$ 123.255
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.