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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-110-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S-10566-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-48-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
75673,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352107
| Sales orgánicas o sus sustitutas | 60 | Saco | Sal para escarcha saco de 25 kilos. Los oferentes deberán adjuntar ficha técnica, imágenes o un listado de los productos ofertados más su descripción de cada uno para validación técnica, ya que sin esto se desestimara la oferta. -Indicar fecha entrega de los productos. | Sal para escarcha saco de 25 kilos |
$ 6.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.280
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$ 398.280
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Total Neto
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$ 398.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.673
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$ 473.953
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.