Orden de Compra. Nº958479-138-SE19 "REGULARIZA PRESTACIONES MEDICAS VARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario Cristina Calderon
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958479-138-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PRESTACIONES MEDICAS VARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon
Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 240
Usuario SIGFE vcorreaq
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ver instrucciones en orden de compra
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Sucursal HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121502
Consultas de médicos de atención primaria1GlobalRegulariza prestaciones médicas realizadas durante el mes de abril de 2019. Según factura N° 1.201/29.04.2019Regulariza prestaciones médicas realizadas durante el mes de abril de 2019. Según factura N° 1.201/29.04.2019 $ 60.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.972 $ 60.972
Total Neto $ 60.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.972

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.