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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-141-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES HPW |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-49-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
56259 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVINAUT SPA |
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Razón Social |
SERVINAUT SPA
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R.U.T. |
77.484.010-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVINAUT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | RECARGA (2) 6 KG PQS - (2) 10 KG PQS - (3) 5 KG CO2
MANTENCION E INSPECCION (6) 6KG PQS
PRUEBA HIDROSTATICA (3) CO2 5KG
SEGURO (1) 6 KG PQS | RECARGA (2) 6 KG PQS - (2) 10 KG PQS - (3) 5 KG CO2
MANTENCION E INSPECCION (6) 6KG PQS
PRUEBA HIDROSTATICA (3) CO2 5KG
SEGURO (1) 6 KG PQS |
$ 296.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 296.100
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$ 296.100
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Total Neto
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$ 296.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.259
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$ 352.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.