Orden de Compra. Nº958479-248-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-60-LE23 SILLAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958479-248-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-60-LE23 SILLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-60-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 870
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 737200
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

Facturación Servicio de Salud Magallanes, 61.607.900-K; Giro Administración Pública, Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas, DESPACHO: Lautaro Navarro N°820, Punta Arenas; Recepción con Guía de Despacho previamente coordinado al fono +56-61-2291142 / +56-61-2291112; bodega.ssmagallanes@redsalud.gov.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor suria ltda
Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA
R.U.T. 77.827.520-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal suria ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas40Unidad no definidaSilla de escritorio ergonométrica de tela, 4 ruedas, color negra, respaldo resistente, apoyo cervical y lumbar, cabecera y brazos regulables, mecanismo simple con palanca para ajustar altura e inclinación y garantía para recambioSilla de escritorio ergonométrica de tela, 4 ruedas, color negra, respaldo resistente, apoyo cervical y lumbar, cabecera y brazos regulables, mecanismo simple con palanca para ajustar altura e inclinación y garantía para recambio $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880.000 $ 3.880.000
Total Neto $ 3.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 737.200
TOTAL OC $ 4.617.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.