Orden de Compra. Nº958479-303-SE23 "Alcohol,bolsas y cloro gel para HPW. S-6186"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958479-303-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Alcohol,bolsas y cloro gel para HPW. S-6186
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 64191,88
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico80UnidadBolsa de basura 50 x 70 paquete 10 unidades Bolsa de basura 50 x 70 paquete 10 unidades $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
47121701
Bolsas de basura120UnidadBolsa de basura 70 x 90 paquete 10 unidades Bolsa de basura 70 x 90 paquete 10 unidades $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.480 $ 132.480
47121701
Bolsas de basura32UnidadBolsa de basura 80 x 110 paquete 10 unidades Bolsa de basura 80 x 110 paquete 10 unidades $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.432 $ 58.432
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCloro gel 900ml Cloro gel 900ml $ 1.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.440 $ 24.440
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10UnidadAlcohol 90° botella 1 ltro Alcohol 90° $ 7.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.900 $ 70.900
Total Neto $ 337.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.192
TOTAL OC $ 402.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.