Orden de Compra. Nº958479-332-SE24 "Art de aseo 1080089-6-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958479-332-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Art de aseo 1080089-6-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1111
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 719509,1
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaGuantes de limpieza multiuso látex talla M-L amarilloGuantes de limpieza multiuso látex talla M-L amarillo $ 1.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.590 $ 17.590
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definidaTrapero para piso con ojal de algodón color blancoTrapero para piso con ojal de algodón color blanco $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131603
Esponjas30Unidad no definidaEsponja para lavar lozaEsponja para lavar loza $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47131810
Productos para lavar platos4Unidad no definidaLavalozas 5 lts.Lavalozas 5 lts. $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
47131811
Productos de lavandería4Unidad no definidaDetergente líquido para ropa 20 kg, industrial tipo ecolabDetergente líquido para ropa 20 kg, industrial tipo ecolab $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
14111703
Toallas de papel200Unidad no definidaToalla de papel para dispensador 2 unidades 250 mts.Toalla de papel para dispensador 2 unidades 250 mts. $ 14.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934.200 $ 2.934.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10Unidad no definidaMopa redonda completaMopa redonda completa $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131805
Limpiadores de uso general15Unidad no definidaLimpiador en crema 750 ml.Limpiador en crema 750 ml. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
10191509
Insecticidas8Unidad no definidaInsecticida aerosol 360 cc.Insecticida aerosol 360 cc. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
53131608
Jabones20Unidad no definidaJabón CPC líquido multiflex lt.Jabón CPC líquido multiflex lt. $ 7.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.300 $ 141.300
Total Neto $ 3.786.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 719.509
TOTAL OC $ 4.506.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.