Orden de Compra. Nº
958479-332-SE24
"
Art de aseo 1080089-6-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
958479-332-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Art de aseo 1080089-6-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cristina Calderon
Razón Social
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T.
61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 246, Puerto Williams
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1111
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T.
61.980.720-0
Dirección de Facturación
O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna
Cabo de Hornos
Impuesto
719509,1
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Aike Patagonia SPA
Razón Social
AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.442.739-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
Guantes de limpieza multiuso látex talla M-L amarillo
Guantes de limpieza multiuso látex talla M-L amarillo
$ 1.759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.590
$ 17.590
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad no definida
Trapero para piso con ojal de algodón color blanco
Trapero para piso con ojal de algodón color blanco
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
47131603
Esponjas
30
Unidad no definida
Esponja para lavar loza
Esponja para lavar loza
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad no definida
Lavalozas 5 lts.
Lavalozas 5 lts.
$ 4.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
47131811
Productos de lavandería
4
Unidad no definida
Detergente líquido para ropa 20 kg, industrial tipo ecolab
Detergente líquido para ropa 20 kg, industrial tipo ecolab
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
14111703
Toallas de papel
200
Unidad no definida
Toalla de papel para dispensador 2 unidades 250 mts.
Toalla de papel para dispensador 2 unidades 250 mts.
$ 14.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.934.200
$ 2.934.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad no definida
Mopa redonda completa
Mopa redonda completa
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad no definida
Limpiador en crema 750 ml.
Limpiador en crema 750 ml.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
10191509
Insecticidas
8
Unidad no definida
Insecticida aerosol 360 cc.
Insecticida aerosol 360 cc.
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
53131608
Jabones
20
Unidad no definida
Jabón CPC líquido multiflex lt.
Jabón CPC líquido multiflex lt.
$ 7.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.300
$ 141.300
Total Neto
$ 3.786.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 719.509
TOTAL OC
$ 4.506.399
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.