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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-74-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASCENSORES (MARZO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2084-64-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
vcorreaq |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago: las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Comunitario Cristina Calderon
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
173850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Razón Social |
S P M INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.695.880-8 |
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Sucursal |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores Hospital Puerto Williams, mes de Marzo. | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores Hospital Puerto Williams, mes de Marzo. |
$ 915.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 915.000
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$ 915.000
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Total Neto
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$ 915.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.850
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$ 1.088.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.