Orden de Compra. Nº
958479-82-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 958479-4-L117
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario Cristina Calderon
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
958479-82-SE17
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
14-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 958479-4-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Estimados, se solicita dejar sin efecto la orden de compra, debido a que mis proveedores no tienen en stock y el tiempo de entrega no me permitirá cumplir en los plazos indicados en mi oferta. Atte. GUILLERMO BARDEHLE MELO GESTION PATAGONIA SERVICIOS LTDA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
958479-4-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cristina Calderon
Razón Social
Hospital Comunitario Cristina Calderon
R.U.T.
61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 246, Puerto Williams
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Se solicitará facturación previa recepción conforme de los productos o servicios.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Comunitario Cristina Calderon
R.U.T.
61.980.720-0
Dirección de Facturación
O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna
Cabo de Hornos
Impuesto
63460
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gestion patagonia servicios
Razón Social
GESTION PATAGONIA SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.146.843-k
Sucursal
gestion patagonia servicios
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
1
Bolsa
Algodón torula 1 gramo (bolsa de 1000 unidades)
Algodón torula 1 gramo bolsa de 1000 unidades
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111537
Papel de etiquetas
2
Bolsa
Etiqueta Autoadhesiva roja 11x7 (bolsas de 420 unidades)
Etiqueta Autoadhesiva roja 11x7 bolsas de 420 unidades
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
14111537
Papel de etiquetas
2
Bolsa
Etiqueta AutoaDhesiva verde 11X7 (bolsas de 420 unidades)
Etiqueta AutoaDhesiva verde 11X7 bolsas de 420 unidades
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
39101617
ampolletas de alta presión de sodio
5
Caja
Cloruro de Sodio 0,9% 250 ml. (cajas de 20 unidades)
Cloruro de Sodio 0,9% 250 ml. cajas de 20 unidades
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
Basurero LIVE con tapa (material cortopunzante) 3 litros
Basurero LIVE con tapa material cortopunzante 3 litros
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad
Basurero LIVE con tapa (material cortopunzante) 1 litro
Basurero LIVE con tapa material cortopunzante 1 litro
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
Pilas CR (redonda) 2032
Pilas CR redonda 2032
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
42312108
Bolsitas para el drenaje de heridas
24
Litro
Limpiador de heridas clorhexidina gluconato 2% 1 litro
Limpiador de heridas clorhexidina gluconato 2% 1 litro
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 334.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.460
TOTAL OC
$ 397.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.