Orden de Compra. Nº958479-90-AG24 "Solicitud 6700 HPW. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-30-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958479-90-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Solicitud 6700 HPW. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-30-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 199
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 174287,19
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Purytas
Razón Social Purificación y Tratamiento de Aguas Purytas Ltda.
R.U.T. 76.206.856-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Purytas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151522
Bombas de ósmosis inversa1UnidadSe requiere la compra de un (1) Equipo de Osmosis Inversa 100, de la Lavadora – Descontaminadora, marca STEELCO, modelo DS50, Código 9915336, que incluya: - Mangueras de interconexión - El ensamblado debe ser con indicaciones en mangueras - 5 filtros PURFCB1025 - 5 filtros PURFP10251 - 1 membrana Melag - 3 filtros PURCALN10 Equipo de osmosis 100GPD, armada con filtros y mangueras y con las indicaciones para una fácil interconexión $ 777.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.301 $ 777.301
Total Neto $ 777.301
Descuento $ 0
Cargos $ 140.000
IVA  19  % $ 174.287
TOTAL OC $ 1.091.588


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.711.212-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.833.680-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.206.856-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.