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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-92-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Gas para Hospital de Puerto Williams (DICIEMBRE) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago: las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Comunitario Cristina Calderon
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
315780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gasco S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS GASCO S.A.
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R.U.T. |
90.310.000-1 |
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Sucursal |
Gasco S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 6000 | | (1611875 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN 1613775 | (1611875) GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.662.000
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$ 1.662.000
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Total Neto
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$ 1.662.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 315.780
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.977.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.