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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
959257-141-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VASOS DPS DENTAL EMBR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro zona de Salud "Arica" |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.999.050-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. General Velásquez N° 1750 Enfermería Rancagua Bodega de Transito |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos para el pago de proveedores del estado hasta 45 días para el Sector Salud http://www.chilecompra.cl /2018/03/contraloria-instruye-a-organismos-publicos-para-un-pago-oportuno-a-sus-proveedores/
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.999.050-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
20900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Razón Social |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
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R.U.T. |
8.109.519-1 |
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Sucursal |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 2 | | (1561231 )VASOS DPS DESECHABLE BLANCO 120 CC 2700 UNIDADES 1563114 | (1561231) VASOS DPS DESECHABLE BLANCO 120 CC 2700 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $5000 |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 10.000,00
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$ 100.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.900
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 130.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.