Orden de Compra. Nº959257-21-AG26 "ADQ. MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - EMP"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 959257-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - EMP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Arica"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.050-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE 351205/27-2026.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.050-1
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700
Comuna Arica
Impuesto 56063,11
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OTRODIRECCIÓN: DOMEIKO 1540, ENFERMERÍA MILIITAR "PISAGUA"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA TOALLA TORK HOJA SIMPLE 2X250MTS.  $ 6.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
47121701
Bolsas de basura5UnidadBIDÓN DE CLORO DE 5LTS.  $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.270 $ 8.270
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA DE BASURA NEGRA 70X90X10.  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.330 $ 21.330
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSA DE BASURA NEGRA 50X70X10.  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.805 $ 5.805
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA NEGRA 110X120X5.  $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.858 $ 6.858
47121701
Bolsas de basura2UnidadLAVALOZA DE 5LTS.  $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218 $ 4.218
47121701
Bolsas de basura20UnidadTOALLA INTERFOLEADA 200 HJS.  $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.980 $ 32.980
47121701
Bolsas de basura18UnidadROLLO PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 250MTS.  $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.298 $ 35.298
47121701
Bolsas de basura5UnidadBIDÓN DE JABÓN LIQUIDO DE 5LTS.  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
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Bolsas de basura5UnidadLIMPIADOR DE SUPERFICIES DE 5LTS.  $ 4.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.660 $ 23.660
47121701
Bolsas de basura20UnidadESPONJAS LISA  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 295.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.063
TOTAL OC $ 351.132


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.549.989-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.