Orden de Compra. Nº
959257-21-AG26
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ADQ. MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - EMP
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
959257-21-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - EMP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Arica"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.050-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE 351205/27-2026.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.050-1
Dirección de Facturación
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700
Comuna
Arica
Impuesto
56063,11
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
OTRO
DIRECCIÓN: DOMEIKO 1540, ENFERMERÍA MILIITAR "PISAGUA"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T.
77.159.476-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA TOALLA TORK HOJA SIMPLE 2X250MTS.
$ 6.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.200
$ 127.200
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BIDÓN DE CLORO DE 5LTS.
$ 1.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.270
$ 8.270
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSA DE BASURA NEGRA 70X90X10.
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.330
$ 21.330
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
BOLSA DE BASURA NEGRA 50X70X10.
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.805
$ 5.805
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA DE BASURA NEGRA 110X120X5.
$ 3.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.858
$ 6.858
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
LAVALOZA DE 5LTS.
$ 2.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.218
$ 4.218
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
TOALLA INTERFOLEADA 200 HJS.
$ 1.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.980
$ 32.980
47121701
Bolsas de basura
18
Unidad
ROLLO PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 250MTS.
$ 1.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.298
$ 35.298
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BIDÓN DE JABÓN LIQUIDO DE 5LTS.
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE 5LTS.
$ 4.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.660
$ 23.660
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
ESPONJAS LISA
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
Total Neto
$ 295.069
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.063
TOTAL OC
$ 351.132
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.549.989-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
10.232.710-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.