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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
959690-213-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-64-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2150-64-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ALIMENTACION |
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Razón Social |
S.S.C HOSPITAL DE FLORIDA
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R.U.T. |
61.602.199-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
IGNACIO SERRANO 767, FLORIDA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
S.S.C HOSPITAL DE FLORIDA
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R.U.T. |
61.602.199-0 |
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Dirección de Facturación |
SARGENTO ALDEA 1110, FLORIDA |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
38264,4444444444 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SARGENTO ALDEA 1110, FLORIDA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-10-2017 |
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Proveedor |
ROSA ESTER |
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Razón Social |
ROSA ESTER MELO MELO
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R.U.T. |
12.977.653-6 |
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Sucursal |
ROSA ESTER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | AUXILIAR DE APOYO PARA EL SERVICIO ALIMENTACION FUNCIONARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017, | AUXILIAR DE APOYO PARA EL SERVICIO ALIMENTACION FUNCIONARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017, |
$ 344.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 344.380
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$ 344.380
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Total Neto
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$ 344.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 38.264
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$ 382.644
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.