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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
960841-101-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para realizar arreglos en diferentes arreglos en diferentes areas del Compleduc |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-12-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO EDUCACIONAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
49905,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RECEPCION DE FACTURA | Solo se recepcionarán facturas
previa entrega de la totalidad de
productos según orden de compra.
Si los productos son entregados
en forma parcializada deberan venir solo con guia de despacho, no se aceptaran
facturas. Para la gestión del pago el proveedor debe enviar factura original y
su copia cedible. |
| DESPACHO O ENTREGA | Los
productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes
a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan
fallas o desperfecto por traslado. |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad no definida | Materiales de ferretería, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- | Materiales de ferretería, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- |
$ 262.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.660
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$ 262.660
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Total Neto
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$ 262.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.905
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$ 312.565
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.