Orden de Compra. Nº960841-101-SE19 "Materiales para realizar arreglos en diferentes arreglos en diferentes areas del Compleduc"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960841-101-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para realizar arreglos en diferentes arreglos en diferentes areas del Compleduc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730
Comuna Collipulli
Impuesto 49905,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE FACTURA

Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de  productos según  orden de compra.

Si los productos son entregados en forma parcializada deberan venir solo con guia de despacho, no se aceptaran facturas. Para la gestión del pago el proveedor debe enviar factura original y su copia cedible.

DESPACHO O ENTREGA

Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaMateriales de ferretería, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.-Materiales de ferretería, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- $ 262.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.660 $ 262.660
Total Neto $ 262.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.905
TOTAL OC $ 312.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.